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        中共晋城市委组织部2019年部门决算公开情况说明


        新闻来源:本网专稿      发布时间:2020-09-30      

            

            一、中共晋城市委组织部概况

         (一)主要职能

        1.贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

        2.提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

        3.负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

        4.按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

        5.研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部人事制度改革。

        6.主管全市干部教育工作,制定落实干部教育规划。

        7.负责全市组织、干部人事工作的检查督促,向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。

        8.负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查,对县处)级以上领导干部进行监督管理。受理干部群众的来信来访。

        9.负责全市公务员队伍的宏观管理和指导工作;负责公务员管理信息系统的建立、使用和管理,对贯彻落实公务员法及配套法规情况进行督促检查。

        10.负责市委人才工作领导组的日常事务,组织落实中央和省、市委关于人才工作的方针、政策和各项具体部署。

        11.负责全市党员和公务员的有关人才资源统计工作;负责全市党员、党组织、干部信息库的建立和管理工作。

        12.宣传党的路线方针政策,宣传报道全市优秀共产党员的先进事迹,服务基层党组织建设。  

        13.负责高层次人才引进工作,建立、管理高层次人才个人及其技术、专利、项目信息数据库。

        14.承办市委和省委组织部交办的其他工作。

        (二)部门预算单位构成

        决算单位构成看,市委组织部决算包括部机关决算、部下属事业单位决算。纳入市委组织部决算的下属事业单位包括:

        晋城市委组织部党员教育中心

        晋城市委组织部信息中心

        晋城市委组织部举报中心

        晋城市干部培训中心

        晋城市高层次人才项目工作服务中心

        晋城市党建研究所

        二、2019年部门决算表格

        (一)收入支出决算总表

        (二)收入决算表

        (三)支出决算表

        (四)财政拨款收入支出决算总表

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算表一)

        (六)一般公共预算财政拨款支出决算表二)

        (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本表为空)

        (九)部门决算公开相关信息统计表

        附:2019年市委组织部决算公开表格.pdf

        三、2019年部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        2019年度收入总计2458.63万元,支出总计2456.43万元。与2018年相比,收入增加947.7万元,增长62.72%,支出增加917.5万元,增长59.62%。主要原因是增加了高层次人才奖励资金、“三晋英才”人才津贴、组织工作服务中心1-5楼及后院修缮改造工程和更新办公设备费用。

        (二)收入决算情况说明

        本年收入合计2458.63万元,全部为财政拨款收入。

        (三)支出决算情况说明

        本年支出合计2456.43万元,其中:基本支出960.51万元,占比39.1%;项目支出1495.92万元,占比60.9%。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收入总计2458.63万元,支出总计2456.43万元。与2018年相比,财政拨款收入增加947.7万元,增长62.72%,财政拨款支出增加917.5万元,增长59.62%。主要原因是增加了高层次人才奖励资金、“三晋英才”人才津贴、组织工作服务中心1-5楼及后院修缮改造工程和更新办公设备费用。

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出2456.43万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加917.5万元,增长59.62%。主要原因是增加了高层次人才奖励资金、“三晋英才”人才津贴、组织工作服务中心1-5楼及后院修缮改造工程和更新办公设备费用。其中,人员经费811.18万元,占比84.45%,日常公用经费149.33万元,占比15.55%。

        2.财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出2456.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务类)支出2320.56万元,占94.47%;社会保障和就业类)支出61.66万元,占2.51%;卫生健康类)支出0.58万元,占0.02%;住房保障类)支出73.63万元,占3%。

        3.财政拨款支出决算情况说明

        2019年财政拨款支出2456.43万,具体如下:

        2019年一般公共服务支出年初预算2081.64万元,支出2320.56万元,完成年初预算的114.48%,用于行政事务及组织工作事务支出。较2018年决算增加936.85万元,增长67.71%,主要原因是增加了高层次人才奖励资金、“三晋英才”人才津贴、组织工作服务中心1-5楼及后院修缮改造工程和更新办公设备费用。

        社会保障和就业支出年初预算66万元,支出61.66万元,完成年初预算的93.42%,于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算减少23.14万元,下降27.29%,主要原因近几年人员调动的相关养老保险手续未理顺,未完全缴纳。

        卫生健康支出年初预算1.26万元,支出0.58万元,完成年初预算的46%,用于计划生育事务支出。较2018年决算减少0.34万元,下降36.96%,主要原因是由于工作调动等原因,部分人员无需发放独生子女费。

        住房保障支出年初预算75.52万元,支出73.63万元,完成年初预算的97.5%,用于支付住房公积金。较2018年决算增加4.54万元,增长6.57%,主要原因人员增加,住房公积金支出也相应增加。

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出960.51万元,其中:人员经费811.18万元,主要包括按照现行人员待遇政策支付的机关及所属单位人员工资、社会保险、奖金等;公用经费149.33万元,主要包括按照定额标准核定支付的日常公用经费等。

        (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为38.27万元,比上年增加27.56万元,主要原因是增加公务用车购置费用。其中,因公出国境)费无,较上年决算数不变;公务用车购置费增加24.95万元新增公车一辆,交还财政局一辆,截止年底,公车保有量为3辆;公务用车运行维护费为13.32万元,较上年决算数增加2.61万元,主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展,相应公务用车运行维护费增多;公务接待费,较上年决算数不变

        (八)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

        中共晋城市委组织部2019年无政府性基金预算及收支。

        (九)其他重要事项情况说明

        1.机关运行经费支出情况说明

        2019机关运行经费支出149.33万元,比2018年增加20.29万元,主要原因为本单位人员增加,及2019年机构改革,部分科室到组织工作服务中心办公,相应支出增加。

        2.政府采购情况说明

        2019年度,政府采购支出总额148.31万元,其中:政府采购货物支出90.79万元、政府采购工程支出57.52万元。

        3.国有资产占有使用情况

        截至2019年12月31日,本部门共保留3辆一般公务用车。

        4.预算绩效情况说明

        2019年度,中共晋城市委组织部实行绩效目标管理的项目有14个。

        5.其他需要说明的事项

        四、名词解释

        (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (八)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。

        (九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。