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        晋城市政协办公室2022年度部门预算

        发布时间:2022-04-12 11:10:03

        晋城市政协办公室2022年度部门预算


           

        第一部分概况

        一、本部门(单位)职责

        二、机构设置情况

        第二部分  2022年度部门(单位)预算报表

        2022年预算收支总表

        二、2022年预算收入总表

        三、2022年预算支出总表

        四、2022年财政拨款收支总表

        五、2022年一般公共预算支出预算表

        六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

        七、2022年政府性基金预算收入预算表

        八、2022年政府性基金预算支出预算表

        九、2022年国有资本经营预算收支预算表

        十、2022年“三公”经费支出预算表

        十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

        第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

        一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

        二、“三公”经费增减变动原因说明

        三、机关运行经费增减变动原因说明

        四、政府采购情况

        五、绩效管理情况

        六、国有资产占有使用情况

        第四部分名词解释



        第一部分概况

        一、本单位职责

        1、办公室

        承担市政协全委会期间的日常工作,完成常委会和主席会议交办的各项任务;搞好三个服务(为委员服务、为领导服务、为机关服务),履行四项职能(参谋、承办、管理、协调);配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。

        根据上述职责,办公室内设三个科(室)。

        (1)秘书人事科。

        负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作;负责市政协各种会议的后勤保障工作;负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作,负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

        (2)综合信息科。

        负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写;广泛搜集、了解社情民意,做好政协信息工作;编写政协大事记、主办《社情民意》简报。

        (3)老干部科。

        负责退休老干部的日常服务工作。

        2、提案委员会

        制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划;负责组织、征集提案,并进行审查处理,确定承办单位,同有关部门保持密切联系,协助、推动承办单位认真办理提案;负责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

        3、经济委员会

        制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;听取并反映委员和各界人士对国家和我市大政方针及其他政策、决策的意见;组织委员就我市经济、科技等领域改革、发展的重点、难点、热点问题,开展调查研究并提出建议、报告;充分发挥委员专长、开展政策、科学技术的咨询活动,为繁荣我市科技事业,振兴我市经济贡献力量。

        4、农业和农村委员会

        制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;宣传和参与贯彻党和政府关于农业和农村工作方面的各项政策;听取并反映委员对农业和农村工作的意见、建议,组织委员就我市农业和农村的重大问题进行视察、开展专题调研,向党政领导机关提出建设性意见;配合有关部门积极开展有利于农村经济发展的各项活动,维护农村的稳定。

        5、教科卫体委员会

        负责制定本委员会年度计划,提交工作总结;密切联系委员和各界人士,发挥他们的专长和作用,开展咨询服务活动,推动和协助社会力量为繁荣我市教育、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献;组织委员和各界人士就我市教、文、医、卫、体等方面的大政方针和重要问题进行专题座谈、专题调查,提出提案、建议和调查报告;宣传和协助贯彻执行党和国家的政策。

        6、社会法制委员会

        制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;密切联系有关部门,就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动,提出意见和建议;宣传和贯彻国家宪法和法律、法规,协助委员了解法治建设情况;听取和反映委员及各界人士对法治建设方面的意见、建议;就我市法治建设方面的有关问题开展座谈讨论,专题调查,对法律、法规的制定和修改提出意见,并会同有关部门,进行执纪执法民主监督。

        7、文化文史和学习委员会

        制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;负责《文史资料》的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作;联系委员和各界人士就历史文物等方面开展调查研究、提出意见和建议。

        8、调研室

        按照社情民意信息报送的有关要求,做好基层社情民意信息的采集、筛选,负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息;负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协,负责编印《晋城社情民意》,并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府,将相关信息转送政府相关部门,按季度、年度通报社情民意信息采用情况;做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作;负责编印《晋城政协》刊物,并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

        二、机构设置情况

        从部门预算构成看, 2022晋城市政协办公室部门预算包括机关本级预算和下属事业单位晋城市政协委员工作服务中心预算。下属事业单位不独立核算。



        第二部分  2022年度部门(单位)预算报表





        部门公开表1

        2022年预算收支总表





        单位:万元

        收    入

        支    出

        项目

        2022年

        项目

        2022年合计

        当年预算

        安排

        上年结转安排

        一、一般公共预算

        1411.555902

        一、一般公共服务支出

        1183.761502

        1183.761502


        二、政府性基金预算


        二、外交支出




        三、国有资本经营预算


        三、国防支出




        四、财政专户管理资金


        四、公共安全支出




        五、单位资金


        五、教育支出






        六、科学技术支出






        七、文化旅游体育与传媒支出






        八、社会保障和就业支出

        93.229600

        93.229600




        九、社会保险基金支出






        十、卫生健康支出

        55.313349

        55.313349




        十一、节能环保支出






        十二、城乡社区支出






        十三、农林水支出






        十四、交通运输支出






        十五、资源勘探工业信息等支出






        十六、商业服务业等支出






        十七、金融支出






        十八、援助其他地区支出






        十九、自然资源海洋气象等支出






        二十、住房保障支出

        79.251451

        79.251451




        二十一、粮油物资储备支出






        二十二、国有资本经营预算支出






        二十三、灾害防治及应急管理支出






        二十四、预备费






        二十五、其他支出






        二十六、转移性支出






        二十七、债务还本支出






        二十八、债务付息支出






        二十九、债务发行费用支出






        三十、抗疫特别国债安排的支出




        本年收入合计

        1411.555902

        本年支出合计

        1411.555902

        1411.555902


        上年结转


        年终结转




        收入总计

        1411.555902

        支出总计

        1411.555902

        1411.555902









        部门公开表2

        2022年预算收入总表









        单位:万元

        项目

        本年收入

        上年结转

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        财政专户管理资金

        单位资金

        2010201

        行政运行

        661.481502







        2010202

        一般行政管理事务

        372.280000







        2010204

        政协会议

        150.000000







        2080501

        行政单位离退休

        34.332000







        2080505

        机关事业单位基本养老保险

        58.897600







        2101101

        行政单位医疗

        37.845976







        2101103

        公务员医疗补助

        17.467373







        2210201

        住房公积金

        79.251451







        合计


        1411.555902











        部门公开表3

        2022年预算支出总表





        单位:万元

        项    目

        2022年预算数

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        2010201

        行政运行

        661.481502

        661.481502


        2010202

        一般行政管理事务

        372.280000


        372.280000

        2010204

        政协会议

        150.000000


        150.000000

        2080501

        行政单位离退休

        34.332000

        34.332000


        2080505

        机关事业单位基本养老保险

        58.897600

        58.897600


        2101101

        行政单位医疗

        37.845976

        37.845976


        2101103

        公务员医疗补助

        17.467373

        17.467373


        2210201

        住房公积金

        79.251451

        79.251451


        合计


        1411.555902

        889.275902

        522.280000








        部门公开表4

        2022年财政拨款收支总表





        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        金额

        项目

        金额

        小计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        一、一般公共预算

        1411.555902

        一、一般公共服务支出

        1183.761502

        1183.761502



        二、政府性基金预算


        二、外交支出





        三、国有资本经营预算


        三、国防支出







        四、公共安全支出







        五、教育支出







        六、科学技术支出







        七、文化旅游体育与传媒支出







        八、社会保障和就业支出

        93.2296

        93.2296





        九、社会保险基金支出







        十、卫生健康支出

        55.313349

        55.313349





        十一、节能环保支出







        十二、城乡社区支出







        十三、农林水支出







        十四、交通运输支出







        十五、资源勘探工业信息等支出







        十六、商业服务业等支出







        十七、金融支出







        十八、援助其他地区支出







        十九、自然资源海洋气象等支出







        二十、住房保障支出

        79.251451

        79.251451





        二十一、粮油物资储备支出







        二十二、国有资本经营预算支出







        二十三、灾害防治及应急管理支出







        二十四、预备费







        二十五、其他支出







        二十六、转移性支出







        二十七、债务还本支出







        二十八、债务付息支出







        二十九、债务发行费用支出







        三十、抗疫特别国债安排的支出





        本年收入合计

        1411.555902

        本年支出合计





        上年财政拨款结转


        年终结转





        一、一般公共预算







        二、政府性基金预算







        三、国有资本经营预算







        收入总计

        1411.555902

        支出总计

        1411.555902

        1411.555902







        部门公开表5


        2022年一般公共预算支出预算表






        单位:万元


        项目

        2022年预算数


        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出


        合计


        1411.555902

        889.275902

        522.280000


        201

        [201]一般服务支出

        1183.761502

        661.481502

        522.280000


        20102

        [20102]政协事务

        1183.761502

        661.481502

        522.280000


        2010201

        [2010201]行政运行

        661.481502

        661.481502



        2010202

        [2010202]一般行政管理事务

        372.280000


        372.280000


        2010204

        [2010204]政协会议

        150.000000


        150.000000


        208

        [208]社会保障和就业支出

        93.229600

        93.229600



        20805

        [20805]行政事业单位养老支出

        93.229600

        93.229600



        2080501

        [2080501]行政单位离退休

        34.332000

        34.332000



        2080505

        [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

        58.897600

        58.897600



        210

        [210]卫生健康支出

        55.313349

        55.313349



        21011

        [21011]行政事业单位医疗

        55.313349

        55.313349



        2101101

        [2101101]行政单位医疗

        37.845976

        37.845976



        2101103

        [2101103]公务员医疗补助

        17.467373

        17.467373



        221

        [221]住房保障支出

        79.251451

        79.251451



        22102

        [22102]住房改革支出

        79.251451

        79.251451



        2210201

        [2210201]住房公积金

        79.251451

        79.251451







        部门公开表6


        2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表




        单位:万元


        经济科目名称

        预算数

        备注



        889.275902



        501

        693.616052



        [50101]工资奖金津补贴

        392.704600



        [50102]社会保障缴费

        115.375441



        [50103]住房公积金

        79.251451



        [50199]其他工资福利支出

        106.284560



        502

        138.236050



        [50201]办公经费

        117.036050



        [50206]公务接待费

        2.000000



        [50208]公务用车运行维护费

        10.200000



        [50299]其他商品和服务支出

        9.000000



        505

        20.341800



        [50501]工资福利支出

        20.341800



        509

        37.082000



        [50901]社会福利和救助

        2.750000



        [50905]离退休费

        34.332000





        部门公开表7


        2022年政府性基金预算收入表




        单位:万元


        项目

        政府性基金收入预算


        收入科目编码

        科目名称






















        合计







        部门公开表8

        2022年政府性基金预算支出表





        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出






          款





            项









          款





            项





        合计










        部门公开表9

        2022年国有资本经营预算收支预算表








        单位:万元

        国有资本经营预算收入

        国有资本经营预算支出

        项目

        国有资本经营收入预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        收入科目编码

        科目名称












          款








            项















          款








            项




        合计




        合计






        部门公开表10

        2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表




        单位:万元

        项目

        2022年预算数

        因公出国(境)费用


        公务接待费

        2.000000

        公务用车购置及运行费

        10.200000

         ①公务用车购置费


         ②公务用车运行维护费

        10.200000

        合计

        12.200000


        部门公开表11

        2022年机关运行经费预算财政拨款情况表


        单位:万元

        单位名称

        2022年预算数

        中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

        138.236050



        第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

        一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

        2022年收支预算1411.555902万元较上年比较(与上年年初预算比较)增加57.095902万元。主要原因2022年增加了办公室修缮经费15万元,办公家具购置经费20万元,会议经费25万元

        收入包括一般公共预算财政拨款1411.555902万元;支出包括:一般公共服务支出1183.761502万元、社会保障和就业支出93.2296万元、卫生健康支出55.313349万元住房保障支出79.251451万元

        二、“三公”经费增减变动原因说明

        2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.2万元,比2021年增加2万元,原因是公务接待费增加了2万元。其中:公务接待费2万元,比上年增加2万元,公务用车运行维护费10.2万元,与上年相比无增减

        三、机关运行经费增减变动原因说明

        2022年单位的机关运行经费财政拨款预算138.236050万元,比2021年预算减少1.16395万元,下降0.83%,主要原因是人员经费较去年有所降低

        四、政府采购情况

        2022年单位政府采购预算总额47.17万元,其中:政府采购货物预算21.97万元、政府采购服务预算25.2万元。

        五、绩效管理情况

        1、绩效管理情况

        2022年我单位全面实施预算绩效管理,实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金1411.555902万元,全部为一般公共预算当年拨款。

        2、绩效目标情况

        政协委员考察调研等日常工作项目年度安排预算260万元,项目概况:委员调研及考察、委员培训、《委员建言》《政协之声》《政协话民生》栏目的制作、报刊征订、宣传资料的印刷等。项目目标:完成年度工作任务,更好的为市委、市政府建言献策。

        政协大会及常委会项目年度安排预算150万元,项目概况:根据政协章程要求,每年需召开政协全体会议、常委会会议、主席会会议等。项目目标:完成年度工作任务,确保各项会议顺利召开,努力在服务改革发展上建睿智之言,在促进富民强市上谋长远之计,在推动社会和谐上献可行之策,在加强自身建设上求创新之举,不断提高政协工作科学化水平,更好的为市委、市政府建言献策。

        市政协委员调研交通通讯补贴项目年度安排预算77.28万元,项目目标:调动委员积极性,完成年度工作任务,更好的为市委、市政府建言献策。

        办公室维修项目年度安排预算15万元,项目目标:严格按照机关领导办公用房标准对办公用房进行整修,以改善机关地市级领导办公用房条件。

        办公家具购置项目年度安排预算20万元,项目概况:根据工作需要,为新进人员配备办公桌、椅、书柜、沙发、茶几、茶水柜等。项目严格按照政府采购程序实施,由专人具体负责。

        、国有资产占有使用情况

        1、车辆情况:我单位车辆编制数4辆,实有车辆4辆

        2、房屋情况;我单位办公主体设在市委市政府办公大楼西二楼,使用办公房屋产权登记所有人为晋城市直属机关事务服务中心,我单位属于无偿占有使用办公。


        第四部分名词解释

        一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

        工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

        务和事业发展目标所发生的支出。

        三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

        五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

        、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

        、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

        、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

        、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

        十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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